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稽核審計部制定《關于全面加強內部審計的管理辦法》

  • 發(fā)布時間:2023-06-26

為加強和改進承德市國控投資集團有限責任公司內部審計工作,推進內部審計全覆蓋,規(guī)范集團公司及實際控制子公司經營活動、維護經濟安全,依據(jù)《中華人民共和國審計法》《中國內部審計準則》《河北省內部審計規(guī)定》《承德市國控投資集團有限責任公司內部審計管理辦法(試行)》等相關法律法規(guī),結合公司實際,稽核審計部制定《關于全面加強內部審計的管理辦法》,延伸了審計觸角,擴大了審計范圍,明確了責任追究的形式,全面推進內部審計高質量發(fā)展。

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